Financiële begroting

1.1 Begroting conform taakvelden BBV

Recapitulatie taakvelden

Terug naar navigatie - 1.1 Begroting conform taakvelden BBV - Recapitulatie taakvelden
Recapitulatie taakvelden
(bedragen x € 1.000) Rekening 2024 Begroting 2025 na wijziging Begroting 2026 Meerjarenraming 2027 Meerjarenraming 2028 Meerjarenraming 2029
Lasten
Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning -25.686 -20.711 -30.586 -31.786 -31.303 -32.551
Taakveld 1. Veiligheid -3.217 -3.272 -3.365 -3.414 -3.491 -3.491
Taakveld 2. Verkeer, vervoer en waterstaat -4.466 -4.613 -5.092 -5.446 -5.729 -6.000
Taakveld 3. Economie -1.292 -948 -1.195 -1.141 -1.151 -1.160
Taakveld 4. Onderwijs -1.735 -1.978 -2.151 -3.298 -2.315 -2.154
Taakveld 5. Sport, cultuur en recreatie -7.207 -7.445 -8.100 -7.835 -7.874 -7.911
Taakveld 6. Sociaal domein -23.277 -24.502 -25.523 -25.938 -26.491 -27.150
Taakveld 7. Volksgezondheid en milieu -10.100 -11.040 -11.049 -11.078 -11.450 -11.703
Taakveld 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing -5.027 -5.260 -7.126 -6.871 -5.503 -4.946
Totale lasten -82.006 -79.770 -94.187 -96.807 -95.307 -97.066
Baten
Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning 63.199 60.691 73.700 76.782 76.426 78.479
Taakveld 1. Veiligheid 543 193 203 203 203 203
Taakveld 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 110 24 67 24 16 24
Taakveld 3. Economie 1.326 1.410 1.433 1.436 1.438 1.438
Taakveld 4. Onderwijs 442 458 458 394 420 446
Taakveld 5. Sport, cultuur en recreatie 751 687 716 587 553 553
Taakveld 6. Sociaal domein 5.114 5.633 5.423 5.311 5.429 5.502
Taakveld 7. Volksgezondheid en milieu 8.487 8.763 8.877 8.809 9.080 9.272
Taakveld 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 2.035 1.910 3.309 3.263 1.740 1.149
Totale baten 82.006 79.770 94.187 96.807 95.307 97.066
Saldo taakvelden 0 0 0 0 0 0

Taakveld 0

Terug naar navigatie - 1.1 Begroting conform taakvelden BBV - Taakveld 0
Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning
(bedragen x € 1.000) Rekening 2024 Begroting 2025 na wijziging Begroting 2026 Meerjarenraming 2027 Meerjarenraming 2028 Meerjarenraming 2029
Lasten
0.1 Bestuur -1.921 -1.710 -1.721 -1.701 -1.701 -1.701 4 0.1 Bestuur 0.1 Bestuur
0.2 Burgerzaken -958 -1.039 -1.241 -1.283 -1.075 -910 4 0.2 Burgerzaken 0.2 Burgerzaken
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0 0 0 0 0 0 4 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
0.4 Overhead -15.840 -14.145 -14.113 -13.696 -13.649 -13.640 4 0.4 Overhead 0.4 Overhead
0.5 Treasury 62 -782 -67 60 104 149 4 0.5 Treasury 0.5 Treasury
0.61 OZB woningen -5 -5 -5 -5 -5 -5 4 0.61 OZB woningen 0.61 OZB woningen
0.62 OZB niet-woningen 0 0 0 0 0 0 4 0.62 OZB niet-woningen 0.62 OZB niet-woningen
0.63 Parkeerbelasting 0 0 0 0 0 0 4 0.63 Parkeerbelasting 0.63 Parkeerbelasting
0.64 Belastingen overig 0 0 0 0 0 0 4 0.64 Belastingen overig 0.64 Belastingen overig
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 0 0 0 0 0 4 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
0.8 Overige Baten en lasten -2.808 -2.935 -13.191 -14.940 -15.865 -16.753 4 0.8 Overige Baten en lasten 0.8 Overige Baten en lasten
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) -52 -25 -25 -25 -25 -25 4 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
0.10 Mutaties reserves -4.163 -402 -213 -184 -184 -184 4 0.10 Mutaties reserves 0.10 Mutaties reserves
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 333 -10 -12 1.096 517 4 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
Totale lasten -25.686 -20.711 -30.586 -31.786 -31.303 -32.551
Baten
0.1 Bestuur 132 138 159 159 159 159 5 0.1 Bestuur 0.1 Bestuur
0.2 Burgerzaken 549 499 741 867 663 319 5 0.2 Burgerzaken 0.2 Burgerzaken
0.4 Overhead 253 240 228 228 228 228 5 0.4 Overhead 0.4 Overhead
0.5 Treasury 324 521 521 521 521 521 5 0.5 Treasury 0.5 Treasury
0.61 OZB woningen 4.932 5.265 5.607 6.023 6.239 6.449 5 0.61 OZB woningen 0.61 OZB woningen
0.62 OZB niet-woningen 1.220 1.237 1.354 1.483 1.523 1.561 5 0.62 OZB niet-woningen 0.62 OZB niet-woningen
0.64 Belastingen overig 185 188 188 188 188 188 5 0.64 Belastingen overig 0.64 Belastingen overig
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 45.426 47.234 49.361 50.903 51.390 53.556 5 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
0.8 Overige Baten en lasten 5.227 4.641 14.896 14.702 15.060 15.042 5 0.8 Overige Baten en lasten 0.8 Overige Baten en lasten
0.10 Mutaties reserves 3.490 728 645 1.708 455 455 5 0.10 Mutaties reserves 0.10 Mutaties reserves
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 1.461 0 0 0 0 0 5 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
Totale baten 63.199 60.691 73.700 76.782 76.426 78.479
Saldo taakveld 0. 37.513 39.980 43.114 44.996 45.123 45.928
-55116,88708 -30686,28904 -25378,33987 -15139,51606
Controle: -55.127 -30.698 -24.282 -14.622

Taakveld 1

Terug naar navigatie - 1.1 Begroting conform taakvelden BBV - Taakveld 1
Taakveld 1. Veiligheid
(bedragen x € 1.000) Rekening 2024 Begroting 2025 na wijziging Begroting 2026 Meerjarenraming 2027 Meerjarenraming 2028 Meerjarenraming 2029
Lasten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -2.216 -2.319 -2.344 -2.411 -2.485 -2.485 4 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.2 Openbare orde en veiligheid -1.000 -953 -1.021 -1.003 -1.006 -1.007 4 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.2 Openbare orde en veiligheid
Totale lasten -3.217 -3.272 -3.365 -3.414 -3.491 -3.491
Baten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 65 53 81 81 81 81 5 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.2 Openbare orde en veiligheid 478 140 122 122 122 122 5 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.2 Openbare orde en veiligheid
Totale baten 543 193 203 203 203 203
Saldo taakveld 1. -2.673 -3.079 -3.163 -3.211 -3.288 -3.288

Taakveld 2

Terug naar navigatie - 1.1 Begroting conform taakvelden BBV - Taakveld 2
Taakveld 2. Verkeer, vervoer en waterstaat
(bedragen x € 1.000) Rekening 2024 Begroting 2025 na wijziging Begroting 2026 Meerjarenraming 2027 Meerjarenraming 2028 Meerjarenraming 2029
Lasten
2.1 Verkeer en vervoer -4.247 -4.526 -5.010 -5.366 -5.649 -5.921 4 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer
2.2 Parkeren -88 -69 -64 -63 -63 -62 4 2.2 Parkeren 2.2 Parkeren
2.4 Economische havens en waterwegen -95 0 0 0 0 0 4 2.4 Economische havens en waterwegen 2.4 Economische havens en waterwegen
2.5 Openbaar vervoer -36 -18 -18 -17 -17 -17 4 2.5 Openbaar vervoer 2.5 Openbaar vervoer
Totale lasten -4.466 -4.613 -5.092 -5.446 -5.729 -6.000
Baten
2.1 Verkeer en vervoer 91 10 61 10 10 10 5 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer
2.2 Parkeren 13 8 0 8 0 8 5 2.2 Parkeren 2.2 Parkeren
2.5 Openbaar vervoer 6 6 6 6 6 6 5 2.5 Openbaar vervoer 2.5 Openbaar vervoer
Totale baten 110 24 67 24 16 24
Saldo taakveld 2. -4.356 -4.590 -5.025 -5.422 -5.713 -5.976

Taakveld 3

Terug naar navigatie - 1.1 Begroting conform taakvelden BBV - Taakveld 3
Taakveld 3. Economie
(bedragen x € 1.000) Rekening 2024 Begroting 2025 na wijziging Begroting 2026 Meerjarenraming 2027 Meerjarenraming 2028 Meerjarenraming 2029
Lasten
3.1 Economische ontwikkeling -96 -141 -141 -91 -91 -91 4 3.1 Economische ontwikkeling 3.1 Economische ontwikkeling
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -173 -287 -448 -451 -461 -470 4 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
3.4 Economische promotie -1.023 -520 -606 -599 -599 -599 4 3.4 Economische promotie 3.4 Economische promotie
Totale lasten -1.292 -948 -1.195 -1.141 -1.151 -1.160
Baten
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 134 139 142 144 147 147 5 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
3.4 Economische promotie 1.191 1.271 1.291 1.291 1.291 1.291 5 3.4 Economische promotie 3.4 Economische promotie
Totale baten 1.326 1.410 1.433 1.436 1.438 1.438
Saldo taakveld 3. 34 463 238 294 288 278

Taakveld 4

Terug naar navigatie - 1.1 Begroting conform taakvelden BBV - Taakveld 4
Taakveld 4. Onderwijs
(bedragen x € 1.000) Rekening 2024 Begroting 2025 na wijziging Begroting 2026 Meerjarenraming 2027 Meerjarenraming 2028 Meerjarenraming 2029
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs -21 -64 -64 0 0 0 4 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.1 Openbaar basisonderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting -924 -1.151 -1.274 -2.499 -1.521 -1.361 4 4.2 Onderwijshuisvesting 4.2 Onderwijshuisvesting
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -790 -763 -812 -799 -794 -793 4 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Totale lasten -1.735 -1.978 -2.151 -3.298 -2.315 -2.154
Baten
4.1 Openbaar basisonderwijs 21 64 64 0 0 0 5 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.1 Openbaar basisonderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting 421 394 394 394 420 446 5 4.2 Onderwijshuisvesting 4.2 Onderwijshuisvesting
Totale baten 442 458 458 394 420 446
Saldo taakveld 4. -1.294 -1.520 -1.692 -2.904 -1.894 -1.708

Taakveld 5

Terug naar navigatie - 1.1 Begroting conform taakvelden BBV - Taakveld 5
Taakveld 5. Sport, cultuur en recreatie
(bedragen x € 1.000) Rekening 2024 Begroting 2025 na wijziging Begroting 2026 Meerjarenraming 2027 Meerjarenraming 2028 Meerjarenraming 2029
Lasten
5.1 Sportbeleid en activering -414 -597 -608 -474 -481 -482 4 5.1 Sportbeleid en activering 5.1 Sportbeleid en activering
5.2 Sportaccommodaties -2.019 -2.030 -2.217 -2.218 -2.259 -2.259 4 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -711 -713 -775 -758 -753 -748 4 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
5.4 Musea -4 -3 -3 -3 -3 -3 4 5.4 Musea 5.4 Musea
5.5 Cultureel erfgoed -50 -46 -10 -10 -10 -10 4 5.5 Cultureel erfgoed 5.5 Cultureel erfgoed
5.6 Media -627 -582 -709 -624 -606 -623 4 5.6 Media 5.6 Media
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -3.382 -3.474 -3.777 -3.748 -3.762 -3.786 4 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Totale lasten -7.207 -7.445 -8.100 -7.835 -7.874 -7.911
Baten
5.1 Sportbeleid en activering 53 151 129 0 0 0 5 5.1 Sportbeleid en activering 5.1 Sportbeleid en activering
5.2 Sportaccommodaties 496 502 553 553 553 553 5 5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 42 0 0 0 0 0 5 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
5.4 Musea 0 0 0 0 0 0 5 5.4 Musea 5.4 Musea
5.5 Cultureel erfgoed 15 0 0 0 0 0 5 5.5 Cultureel erfgoed 5.5 Cultureel erfgoed
5.6 Media 80 34 34 34 0 0 5 5.6 Media 5.6 Media
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 65 0 0 0 0 0 5 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Totale baten 751 687 716 587 553 553
Saldo taakveld 5. -6.456 -6.758 -7.383 -7.248 -7.321 -7.357

Taakveld 6

Terug naar navigatie - 1.1 Begroting conform taakvelden BBV - Taakveld 6
Taakveld 6. Sociaal domein
(bedragen x € 1.000) Rekening 2024 Begroting 2025 na wijziging Begroting 2026 Meerjarenraming 2027 Meerjarenraming 2028 Meerjarenraming 2029
Lasten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -3.256 -3.075 -3.200 -3.067 -3.013 -2.978 4 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.22 toegang en eerstelijnsvoorziening jeugd -392 -701 -726 -752 -780 -808 4 6.22 toegang en eerstelijnsvoorziening jeugd 6.22 toegang en eerstelijnsvoorziening jeugd
6.3 Inkomensregelingen -4.937 -5.710 -5.240 -5.282 -5.376 -5.445 4 6.3 Inkomensregelingen 6.3 Inkomensregelingen
6.4 WSW en beschut werk -1.950 -1.703 -1.949 -1.949 -1.949 -1.949 4 6.4 WSW en beschut werk 6.4 WSW en beschut werk
6.5 Arbeidsparticipatie -937 -1.036 -658 -649 -656 -659 4 6.5 Arbeidsparticipatie 6.5 Arbeidsparticipatie
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) -5.041 -5.166 -5.562 -5.736 -5.915 -6.097 4 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 0 -95 -95 -95 -95 -95 4 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 0 -4.008 -4.925 -5.231 -5.493 -5.919 4 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 0 -100 -100 -100 -100 -100 4 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 0 -60 -100 -100 -100 -100 4 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 0 -1.033 -844 -933 -1.028 -1.098 4 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 0 -70 -79 -88 -88 -88 4 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) -133 -55 0 0 0 0 4 6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) 6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)
6.71b Begeleiding (WMO) -116 0 0 0 0 0 4 6.71b Begeleiding (WMO) 6.71b Begeleiding (WMO)
6.71c Dagbesteding (WMO) 0 0 0 0 0 0 4 6.71c Dagbesteding (WMO) 6.71c Dagbesteding (WMO)
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 0 0 0 0 0 0 4 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0 0 0 4 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
6.72a Jeugdhulp begeleiding -1.259 0 0 0 0 0 4 6.72a Jeugdhulp begeleiding 6.72a Jeugdhulp begeleiding
6.72b Jeugdhulp behandeling -2.941 0 0 0 0 0 4 6.72b Jeugdhulp behandeling 6.72b Jeugdhulp behandeling
6.72c Jeugdhulp dagbesteding 0 0 0 0 0 0 4 6.72c Jeugdhulp dagbesteding 6.72c Jeugdhulp dagbesteding
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig -10 0 0 0 0 0 4 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig
6.73a Pleegzorg -120 0 0 0 0 0 4 6.73a Pleegzorg 6.73a Pleegzorg
6.73b Gezinsgericht -15 0 0 0 0 0 4 6.73b Gezinsgericht 6.73b Gezinsgericht
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig -727 0 0 0 0 0 4 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf -126 0 0 0 0 0 4 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf -312 0 0 0 0 0 4 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
6.791 PGB Wmo 0 -227 -227 -227 -227 -227 4 6.791 PGB Wmo 6.791 PGB Wmo
6.792 PGB Jeugd 0 -121 -121 -121 -121 -121 4 6.792 PGB Jeugd 6.792 PGB Jeugd
6.82a Jeugdbescherming 0 0 0 0 0 0 4 6.82a Jeugdbescherming 6.82a Jeugdbescherming
6.82b Jeugdreclassering 0 0 0 0 0 0 4 6.82b Jeugdreclassering 6.82b Jeugdreclassering
6.812 Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) -56 -59 -61 -63 -66 -68 4 6.812 Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) 6.812 Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo)
6.821 jeugdbescherming -217 -130 -358 -383 -409 -437 4 6.821 jeugdbescherming 6.821 jeugdbescherming
6.822 jeugdreclassering -97 -29 -91 -106 -122 -139 4 6.822 jeugdreclassering 6.822 jeugdreclassering
6.92 Coördinatie en beleid jeugd -637 -1.124 -1.188 -1.055 -953 -823 4 6.92 Coördinatie en beleid jeugd 6.92 Coördinatie en beleid jeugd
Totale lasten -23.277 -24.502 -25.523 -25.938 -26.491 -27.150
Baten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 863 984 910 783 789 794 5 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.22 toegang en eerstelijnsvoorziening jeugd 0 0 0 0 0 0 5 6.22 toegang en eerstelijnsvoorziening jeugd 6.22 toegang en eerstelijnsvoorziening jeugd
6.3 Inkomensregelingen 3.940 4.343 4.196 4.205 4.313 4.374 5 6.3 Inkomensregelingen 6.3 Inkomensregelingen
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 281 276 285 290 294 299 5 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)
6.812 Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) 30 30 31 33 34 35 5 6.812 Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) 6.812 Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo)
Totale baten 5.114 5.633 5.423 5.311 5.429 5.502
Saldo taakveld 6. -18.163 -18.869 -20.100 -20.627 -21.062 -21.648

Taakveld 7

Terug naar navigatie - 1.1 Begroting conform taakvelden BBV - Taakveld 7
Taakveld 7. Volksgezondheid en milieu
(bedragen x € 1.000) Rekening 2024 Begroting 2025 na wijziging Begroting 2026 Meerjarenraming 2027 Meerjarenraming 2028 Meerjarenraming 2029
Lasten
7.1 Volksgezondheid -1.941 -2.271 -2.273 -2.312 -2.399 -2.489 4 7.1 Volksgezondheid 7.1 Volksgezondheid
7.2 Riolering -4.008 -4.093 -4.318 -4.128 -4.220 -4.225 4 7.2 Riolering 7.2 Riolering
7.3 Afval -3.726 -3.905 -3.833 -4.003 -4.178 -4.359 4 7.3 Afval 7.3 Afval
7.4 Milieubeheer -262 -591 -445 -454 -473 -449 4 7.4 Milieubeheer 7.4 Milieubeheer
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -163 -181 -181 -181 -181 -181 4 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Totale lasten -10.100 -11.040 -11.049 -11.078 -11.450 -11.703
Baten
7.1 Volksgezondheid 78 95 54 0 0 0 5 7.1 Volksgezondheid 7.1 Volksgezondheid
7.2 Riolering 4.068 4.160 4.384 4.195 4.286 4.292 5 7.2 Riolering 7.2 Riolering
7.3 Afval 4.226 4.373 4.305 4.479 4.660 4.845 5 7.3 Afval 7.3 Afval
7.4 Milieubeheer 48 1 1 1 1 1 5 7.4 Milieubeheer 7.4 Milieubeheer
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 68 134 134 134 134 134 5 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Totale baten 8.487 8.763 8.877 8.809 9.080 9.272
Saldo taakveld 7. -1.613 -2.277 -2.172 -2.269 -2.370 -2.432

Taakveld 8

Terug naar navigatie - 1.1 Begroting conform taakvelden BBV - Taakveld 8
Taakveld 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
(bedragen x € 1.000) Rekening 2024 Begroting 2025 na wijziging Begroting 2026 Meerjarenraming 2027 Meerjarenraming 2028 Meerjarenraming 2029
Lasten
8.1 Ruimte en leefomgeving -566 -712 -1.445 -1.354 -1.074 -480 4 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.1 Ruimte en leefomgeving
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -574 -769 -47 -55 -55 -55 4 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
8.3 Wonen en bouwen -3.888 -3.779 -5.634 -5.463 -4.374 -4.410 4 8.3 Wonen en bouwen 8.3 Wonen en bouwen
Totale lasten -5.027 -5.260 -7.126 -6.871 -5.503 -4.946
Baten
8.1 Ruimte en leefomgeving 39 111 924 924 628 37 5 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.1 Ruimte en leefomgeving
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 621 753 40 0 0 0 5 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
8.3 Wonen en bouwen 1.375 1.046 2.345 2.339 1.112 1.112 5 8.3 Wonen en bouwen 8.3 Wonen en bouwen
Totale baten 2.035 1.910 3.309 3.263 1.740 1.149
Saldo taakveld 8. -2.993 -3.350 -3.817 -3.608 -3.762 -3.797

1.2 Incidentele baten en lasten en structureel en reëel evenwicht

Inleiding

Terug naar navigatie - 1.2 Incidentele baten en lasten en structureel en reëel evenwicht - Inleiding

Conform het BBV dient een overzicht van 'incidentele baten en lasten' en 'incidentele reserve mutaties' in de programmabegroting te worden opgenomen. Door inzicht in de incidentele baten en lasten te geven wordt informatie gegeven die relevant is voor het beoordelen van de financiële positie van de gemeente en de meerjarenraming.
Het verschil tussen incidenteel en structureel is niet altijd scherp te trekken.  Baten en lasten zijn structureel als deze voor onbepaalde tijd geraamd worden, er is geen einddatum bekend.
Baten en lasten komen in aanmerking om als incidenteel aangemerkt te worden als deze voor bepaalde tijd geraamd worden, er is een onvoorwaardelijke einddatum bekend.

In de onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de incidentele lasten en baten 2025-2028 .

Tabel incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - 1.2 Incidentele baten en lasten en structureel en reëel evenwicht - Tabel incidentele baten en lasten
Omschrijving Programma (bedragen x € 1.000) Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029
1 Pop-up liberation 1. kwaliteit van leven -€ 50
2 Inhuur paspoort piek 1. kwaliteit van leven -€ 100 -€ 100
3 Bijdrage door gemeente Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 1. kwaliteit van leven -€ 64
4 Spuk uitkering bibliotheek 1. kwaliteit van leven -€ 34 -€ 34
5 Spuk GALA component sport en bewegen 1. kwaliteit van leven -€ 129
6 Spuk Gala Wmo-component 1. kwaliteit van leven -€ 133
7 Spuk Gala Gezondheid-component 1. kwaliteit van leven -€ 54
8 Huur tijdelijke huisvesting onderwijs 4. Wonen en leefomgeving -€ 143 -€ 856 -€ 285
9 Sloop kosten huisvesting onderwijs 4. Wonen en leefomgeving € 0 -€ 404
10 Glasvezel project 4. Wonen en leefomgeving -€ 46
11 Stoppende agrarische bedrijven 4. Wonen en leefomgeving -€ 50
12 Plan van aanpak omgevingsplan/wet 4. Wonen en leefomgeving -€ 34
13 Programma woningbouw 4. Wonen en leefomgeving -€ 887 -€ 887 -€ 591
14 Grex Oost Maarland/P. Rosierstraat 4. Wonen en leefomgeving -€ 2.563
15 Inhuur project leider statushouder 4. Wonen en leefomgeving -€ 105
16 Spuk lokale aanpak isolatie 4. Wonen en leefomgeving -€ 1.263 -€ 1.253
17 Grex Mheerderweg Banholt 4. Wonen en leefomgeving -€ 62
18 Grex Karreweg Sint Geertruid 4. Wonen en leefomgeving -€ 33
Subtotaal -€ 5.749 -€ 3.534 -€ 877 € 0
Incidentele storting Reserves
19 Storting winst karreweg en Mheerderweg 4. Wonen en leefomgeving -€ 29
Totaal incidentele lasten -€ 5.778 -€ 3.534 -€ 877 € 0
1 Stelpost Jeugd 1. kwaliteit van leven € 288 € 288
2 Bijdrage door gemeente Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 1. kwaliteit van leven € 64
3 spuk uitkering bibliotheek 1. kwaliteit van leven € 34 € 34
4 Spuk GALA component sport en bewegen 1. kwaliteit van leven € 129
5 Spuk gala Wmo component 1. kwaliteit van leven € 133
6 Spuk gala gezondheid component 1. kwaliteit van leven € 54
7 Glasvezel project 4. Wonen en leefomgeving € 51
8 Programma woningbouw 4. Wonen en leefomgeving € 887 € 887 € 591
9 Grex Oost Maarland/P. Rosierstraat 4. Wonen en leefomgeving € 2.563
10 Spuk lokale aanpak isolatie 4. Wonen en leefomgeving € 1.263 € 1.253
11 Grex Mheerderweg Banholt 4. Wonen en leefomgeving € 81
12 Grex Karreweg Sint Geertruid 4. Wonen en leefomgeving € 43
Subtotaal € 5.302 € 2.174 € 879 € 288
Incidentele inzet Reserves
13 Aanwending AR 5. bestuur en dienstverlening € 156 € 1.253
14 Aanwending reserve omgevingswet 4. Wonen en leefomgeving € 34
Totaal incidentele baten € 5.492 € 3.427 € 879 € 288
Saldo incidentele lasten minus baten -€ 286 -€ 107 € 2 € 288

Toelichting tabel incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - 1.2 Incidentele baten en lasten en structureel en reëel evenwicht - Toelichting tabel incidentele baten en lasten

Lasten

  1. Pop-up: Liberation:  betreft voorbereidingskosten tijdelijke  pop-up experience center (liberation)
  2. Inhuur paspoort piek: Als gevolg van de 10 jaarlijkse cyclus is er extra personele druk 
  3. Betreft uitgaven gerelateerd aan de ontvangen gelden van de SPUK* onderwijs achterstandenbeleid
  4. Spuk uitkering bibliotheek:  betreft een bijdrage voor informatiepunt digitale overheid. (IDO)
  5. Betreft uitgaven gerelateerd aan ontvangen gelden van de SPUK Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), component Sport en bewegen
  6. Betreft uitgaven gerelateerd aan ontvangen gelden van de SPUK Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), component Wmo
  7. Betreft uitgaven gerelateerd aan ontvangen gelden van de SPUK Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), component  gezondheid
  8. Huur tijdelijke huisvesting onderwijs: Betreft de huurkosten voor de tijdelijke huisvesting kindcentrum  Cadier en Keer
  9. Sloopkosten huisvesting Caider en Keer: Betreft de afboeking van de boekwaarde van het te slopen schoolgebouw Cadier en Keer
  10. Glasvezel Project: Betreft kosten projectcoördinatie voor het glasvezel project (Cadier en Keer, Bemelen, Margraten en Scheulder)
  11. Stoppende agrarische bedrijven: Betreft financiële ondersteuning bij transitie landbouw
  12. Betreft uitgaven voor het opstellen van een plan van aanpak omgevingsplan
  13. Programma woningbouw:  Betreft voorfinanciering van het programma woningbouw
  14. Grondexploitatie Oost Maarland/ Parrestraat-Rosierstraat: Betreft kosten voor de ontwikkeling van de grondexploitatie
  15. Inhuur projectleider Statushouder: Betreft de inhuurkosten voor de projectleider statushouder en tijdelijke huisvesting statushouders 
  16. Betreft uitgaven gerelateerd aan ontvangen gelden van de SPUK lokale isolatie 
  17. Grondexploitatie Mheerderweg Banholt: Betreft kosten voor de ontwikkeling van de grondexploitatie
  18. Grondexploitatie Karreweg Sint Geertruid: Betreft kosten voor de ontwikkeling van de grondexploitatie
  19. Betreft storting winstneming grondexploitaties Mheerderweg, en Karreweg

 * SPUK = specifieke uitkering

Baten

  1. Betreft de opgenomen stelpost jeugdhulp
  2. Betreft de ontvangen gelden van de SPUK onderwijs achterstanden beleid
  3. Betreft ontvangen gelden van de SPUK lokale bibliotheekvoorzieningen
  4. Betreft ontvangen gelden van de SPUK Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), component Sport en bewegen
  5. Betreft ontvangen gelden van de specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), component Wmo
  6. Betreft ontvangen gelden van de specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) component gezondheid
  7. Glasvezel Project:  Betreft te ontvangen leges degeneratiekosten
  8. Programma woningbouw:  Betreft de geraamde exploitatie inkomsten van het woningbouwprogramma 
  9. Grondexploitatie Oost Maarland/Parrestraat-Rosierstraat: Betreft de geraamde inkomsten van de grondexploitatie
  10. Betreft ontvangen SPUK gelden voor de lokale aanpak isolatie
  11. Grondexploitatie Mheerderweg Banholt: Betreft geraamde inkomsten van de ontwikkeling van de grondexploitatie
  12. Grondexploitatie Karreweg Sint Geertruid: Betreft geraamde inkomsten van de ontwikkeling van de grondexploitatie
  13. Betreft de aanwending van de algemene reserve ten behoeve van de tijdelijke huurkosten  en  sloopkosten van basisschool te Cadier en Keer 
  14. Betreft de aanwending van de reserve omgevingswet voor het opstellen van een omgevingsplan

De incidentele baten en lasten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo. Incidentele lasten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo positief en incidentele baten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo negatief. Met het opnemen van alleen een (verplicht) cijfermatig overzicht van incidentele baten en lasten ontstaat nog niet automatisch het inzicht of er sprake is van een structureel begrotingssaldo. Door het betrekken van de totalen uit het overzicht van incidentele baten en lasten bij het begrotingssaldo met de totale lasten en baten wordt inzicht gegeven in het structureel begrotingssaldo:

Tabel structureel begrotingssaldo

Terug naar navigatie - 1.2 Incidentele baten en lasten en structureel en reëel evenwicht - Tabel structureel begrotingssaldo
Structureel begrotinggssaldo
(bedragen x € 1.000)
2026 2027 2028 2029
         
Structureel saldo baten en lasten 26 -152 -1.369 -1.076
Per saldo structurele toevoeging aan reserves -184 -184 -184 -184
Per saldo structurele onttrekking aan reserves 455 455 455 455
Structureel begrotingssaldo na bestemming 296 119 -1.099 -806
Incidentele baten en lasten  -286 -107 2 288
Begrotingssaldo 10 12 -1.096 -517

 

Conclusie

Terug naar navigatie - 1.2 Incidentele baten en lasten en structureel en reëel evenwicht - Conclusie

Conclusie: uit de regel structureel begrotingssaldo blijkt dat in 2026 en  2027 sprake is van een structureel evenwicht (de structurele lasten worden gedekt door structurele baten). Voor de jaren 2028 t/m 2029 is de begroting nog niet sluitend.  Wij wachten de verdere uitkomsten af van het overleg tussen de VNG en het Rijk over een evenwichtige verdeling van taken en middelen, evenals de vervolgonderzoeken naar de bekostiging van de jeugdzorg.

Tabel recapitulatie structureel en reëel evenwicht

Terug naar navigatie - 1.2 Incidentele baten en lasten en structureel en reëel evenwicht - Tabel recapitulatie structureel en reëel evenwicht
Recapitulatie begrotingsevenwicht
(bedragen x € 1.000)
2026 2027 2028 2029
totaal waarvan: incidenteel structureel totaal waarvan: incidenteel structureel totaal waarvan: incidenteel structureel totaal waarvan: incidenteel structureel
Lasten programma 1 -42.140 -564 -41.576 -42.355 -134 -42.221 -43.001   -43.001 -43.750   -43.750
Lasten programma 2 -828   -828 -776   -776 -776   -776 -776   -776
Lasten programma 3 -5.259   -5.259 -5.446   -5.446 -4.410   -4.410 -4.564   -4.564
Lasten programma 4 -15.671 -5.186 -10.485 -17.037 -3.400 -13.637 -16.270 -877 -15.393 -15.818   -15.818
Lasten programma 5 -30.066   -30.066 -30.997   -30.997 -31.762   -31.762 -32.492 0 -32.492
                           
Totaal lasten programma's -93.964 -5.750 -88.214 -96.611 -3.534 -93.077 -96.219 -877 -95.342 -97.400 0 -97.400
                           
Baten programma 1 18.754 414 18.340 18.394 34 18.360 18.479 288 18.191 18.552 288 18.264
Baten programma 2 1.611   1.611 1.611   1.611 1.611   1.611 1.611   1.611
Baten programma 3 5.551   5.551 5.733   5.733 4.684   4.684 4.866   4.866
Baten programma 4 7.228 4.888 2.340 6.958 2.140 4.818 6.774 591 6.183 6.222   6.222
Baten programma 5 60.398   60.398 62.404   62.404 63.305   63.305 65.361   65.361
                           
Totaal baten programma's 93.542 5.302 88.240 95.099 2.174 92.925 94.852 879 93.973 96.611 288 96.323
                           
Saldo van baten en lasten programma's -422 -448 26 -1.512 -1.360 -152 -1.367 2 -1.369 -788 288 -1.076
                           
Stortingen in reserves -213 -29 -184 -184   -184 -184   -184 -184   -184
Onttrekkingen aan reserves 645 190 455 1.708 1.253 455 455   455 455   455
Geraamd resultaat 432               161               271 1.524            1.253               271 271                   -               271 271                   -               271
                           
Totaal structurele lasten -94.177 -5.779 -88.398 -96.795 -3.534 -93.261 -96.403 -877 -95.526 -97.584 0 -97.584
Totaal structurele baten 94.187 5.492 88.695 96.807 3.427 93.380 95.307 879 94.428 97.066 288 96.778
Structurele baten - structurele lasten 10 -287 296 12 -107 119 -1.096 2 -1.099 -517 288 -806
                           
                           
Recapitulatie begrotingsevenwicht
(bedragen x € 1.000)
2026 2027 2028 2029
totaal waarvan: incidenteel structureel totaal waarvan: incidenteel structureel totaal waarvan: incidenteel structureel totaal waarvan: incidenteel structureel
Diverse Lasten en baten                         
algemeen dekkingsmiddel 56.564   56.564 58.777   58.777 59.565   59.565 62.024   62.024
overhead   5.031   5.031 4.822   4.822 4.824   4.824 4.817   4.817
vennootschapsbelasting -25   -25 -25   -25 -25   -25 -25   -25
onvoorzien 1.704   1.704 -238   -238 -804   -804 -1.710   -1.710
Totaal diverse baten en lasten  63.274 0 63.274 63.337 0 63.337 63.560 0 63.560 65.105 0 65.105

 

Toelichting

Terug naar navigatie - 1.2 Incidentele baten en lasten en structureel en reëel evenwicht - Toelichting

Op basis van het overzicht structureel en reëel evenwicht wordt aangetoond of de meerjarenraming 2026-2029, conform de uitgangspunten in het BBV, structureel in evenwicht is. Dit houdt in dat structurele lasten kunnen worden gedekt met structurele baten. Indien dit niet het geval is, is de kans groot dat er op termijn een begrotingstekort ontstaat.

Structureel evenwicht
Als in het betreffende begrotingsjaar structurele lasten gedekt zijn door structurele baten is er sprake van structureel evenwicht. Incidentele lasten mogen gedekt worden door zowel structurele als door incidentele baten.

Reëel evenwicht
Reëel evenwicht houdt in dat de ramingen volledig, realistisch en haalbaar moeten zijn.

1.3 Investeringsstaat 2026-2029

Investeringsstaat 2026 - 2029

Terug naar navigatie - 1.3 Investeringsstaat 2026-2029 - Investeringsstaat 2026 - 2029

De raad stelt investeringsbudgetten vast voor meerdere jaren op programmaniveau. Verantwoording over de gevoteerde budgetten vindt plaats bij de bestuursrapportages en jaarrekening.

De gemeente investeert onder andere in fysieke infrastructuur (wegen en riool), (onderwijs)huisvesting, bedrijfsmiddelen en tractiemiddelen. Het kenmerk van deze investeringen is dat zij hun nut over meerdere jaren bewijzen. Daarom mogen de (kapitaal)lasten van een investering (rente en afschrijving) over meerdere jaren verdeeld worden. Een investeringsbudget wijkt daardoor af van een regulier budget in de begroting. Een regulier budget beperkt zich tot één jaar en wordt aan het einde van het jaar via de jaarrekening afgerekend. Een investeringsbudget wordt veelal pas na meerdere jaren afgerekend en afgesloten.

De gevraagde investeringsbudgetten zijn gebaseerd op vastgestelde beleids- en onderhoudsplannen.

In de meerjareninvesteringsstaat 2026-2029 is een totaaloverzicht opgenomen van alle voorgenomen investeringen. Een investering kan geheel of gedeeltelijk worden gedekt uit inkomsten, zoals bijdragen uit reserves, tarieven en heffingen of bijdragen van rijk, provincie, of derden. Het overgrote deel van de investeringen wordt gedekt door de investering over meerdere jaren af te schrijven en de kapitaallasten van de investering in de exploitatiebegroting op te nemen.

Eén jaar na het gereedkomen van de investering komen de afschrijvings- en rentelasten (kapitaallasten) jaarlijks ten laste van de begroting. Bij het opstellen van het investeringsprogramma en de begroting wordt er standaard van uitgegaan dat een geplande investering in bijvoorbeeld 2026 ook in dat jaar wordt afgerond. Verschillen kunnen ontstaan doordat er wel in 2026 met een investeringsproject wordt begonnen, maar dat dit pas in 2027 wordt afgerond. De kapitaallasten worden dan pas vanaf 2028 daadwerkelijk meegerekend. Hierdoor ontstaan er meerjarig (incidentele) voordelen op de kapitaallasten, waarover in de bestuursrapportages en in de jaarrekening wordt gerapporteerd.

Investeringen 2026-2029 (bedragen x € 1.000) 2026 2027 2028 2029 afschrijvings termijn
Programma 1. Kwaliteit van leven
Hockeer : waterveld 1+2 420 10 jaar
VV Keer : vervanging toplaag kunstgrasveld 600 10 jaar
Totaal programma 1. Kwaliteit van leven 0 420 0 600
Programma 4. Wonen en Leefomgeving
Strategische aankopen gronden t.b.v. gebiedsvisies en woningbouw 4.500 4.000 -
Wegen - reconstructies 4.490 4.490 4.490 4.490 50 jaar
Wegen - reconstructies - voorbereiding jaar x+1 612 612 612 612 50 jaar
Wegen - levensduur verlengend onderhoud 2.285 2.285 2.285 2.285 25 jaar
Wegen - levensduur verlengend onderhoud - voorbereiding jaar x+1 312 312 312 312 25 jaar
Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan 125 125 15 jaar
GRP bouwkundig 1.221 1.221 1.221 1.221 50 jaar
GRP - voorbereiding jaar x+1 166 166 166 166 50 jaar
Beezepool 200 50 jaar
GRP elektromechanisch 136 136 136 136 15 jaar
Speelveldjes (toestellen en ondergrond) 167 173 343 107 15 jaar
Richtlijn Strategische aankopen Eijsden-Margraten 2024 1.000 1.000 1.000 1.000 -
Kindcentrum Cadier en Keer (IHP onderwijs) 462 4.528 1.647 40 jaar
Totaal programma 4. Wonen en Leefomgeving 15.477 19.049 12.412 10.329
Programma 5. Bestuur en Dienstverlening
Tractor 100 10 jaar
Kleine tractiemiddelen 10 10 jaar
Rioolspuitwagen 30 8 jaar
Kiepkar 23 10 jaar
Kleine tractiemiddelen 10 10 jaar
Houtversnipperaar 30 10 jaar
Totaal programma 5. Bestuur en Dienstverlening 100 10 53 40
Totaal programmabegroting 2026-2029 15.577 19.478 12.465 10.969

1.4 Stand en verloop van reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - 1.4 Stand en verloop van reserves en voorzieningen - Reserves en voorzieningen 2025
BEGROTINGSJAAR 2026
Nummer Naam van de reserve / voorziening Saldo aanvang begrotingsjaar Subtotaal Subtotaal Saldo eind begrotingsjaar
T.l.v. / t.g.v. programma (bedragen x € 1.000) vermeerderingen verminderingen
Reserves van de Algemene Dienst
Algemene reserves
9000000 Algemene reserve 14.007 0 1.617.177 12.389.688
9000001 Algemene reserve, onverdeeld rekeningsaldo -1.461 1.461 0 0
Totaal algemene reserves 12.546 1.461 1.617 12.390
Bestemmingreserves
9100023 Reserve kapitaallasten zwembad 95 0 5 90
9100033 Reserve gemeenschapshuizen 212 0 0 212
9100037 Reserve kapitaallasten multifunctionele accommodatie 405 0 14 391
9100047 Reserve kapitaallasten gemeentehuis 6.239 0 223 6.016
9100051 Reserve personeel 383 0 0 383
9100054 Overhevelingsreserve 0 0 0 0
9100055 Reserve gebiedsontwikkelingen 0 29 0 29
9100069 Reserve gladheidsbestrijding 0 0 0 0
9100082 Reserve kapitaallasten waterveld Hockeer 73 0 5 68
9100085 Reserve kapitaallasten tijdelijke woonsituatie statushouders 150 0 21 128
9100092 Reseve huisvestingskosten vluchtelingen 584 0 0 584
9100086 Reserve kapitaallasten sportcontrainer 17 0 3 15
9100087 Reserve Omgevingswet 436 0 34 402
9100088 Reserve Landschap 486 184 184 486
9100093 Reserve woningbouw 190 0 0 190
Totaal bestemmingsreserves 9.270 213 489 8.994
Voorzieningen van de algemene dienst
9300007 Voorziening gemeentegebouwen 473 584 661 396
9300014 Voorziening Dubieuze debiteuren 122 0 0 122
9300032 Voorziening MTB 866 0 0 866
9300035 Voorziening parkeervoorzieningen 35 0 0 35
9300043 Voorziening afvalstoffenheffing 210 0 47 163
9300048 Voorziening pensioenen voormalige wethouders 1.943 0 159 1.783
9300051 Voorziening onderhoud gemeentelijke sportvelden 317 55 84 288
9300052 Voorziening GRP 323 100 385 39
9300053 Voorziening dubieuze debiteuren Sociale Zaken 599 0 0 599
9300062 Voorziening herstructurering MTB 34 0 0 34
9300067 Voorziening Escrow verkoop Attero 51 0 0 51
9300068 Voorziening inhouding ww-reparatie 43 0 0 43
9300069 Voorziening pensioenen huidige wethouders 1.298 0 0 1.298
9300070 Verlof sparen 16 0 0 16
Totaal voorzieningen 6.328 739 1.335 5.732
TOTAAL GENERAAL 28.144 2.413 3.442 27.115
Terug naar navigatie - 1.4 Stand en verloop van reserves en voorzieningen - Reserves en voorzieningen 2026
BEGROTINGSJAAR 2027
Nummer Naam van de reserve / voorziening Saldo aanvang begrotingsjaar Subtotaal Subtotaal Saldo eind begrotingsjaar
T.l.v. / t.g.v. programma (bedragen x € 1.000) vermeerderingen verminderingen
Reserves van de Algemene Dienst
Algemene reserves
9000000 Algemene reserve 12.390 0 1.253.257 11.136.431
9000001 Algemene reserve, onverdeeld rekeningsaldo 0 0 0 0
Totaal algemene reserves 12.390 0 1.253 11.136
Bestemmingreserves
9100023 Reserve kapitaallasten zwembad 90 0 5 85
9100033 Reserve gemeenschapshuizen 212 0 0 212
9100037 Reserve kapitaallasten multifunctionele accommodatie 391 0 14 377
9100047 Reserve kapitaallasten gemeentehuis 6.016 0 223 5.794
9100051 Reserve personeel 383 0 0 383
9100054 Overhevelingsreserve 0 0 0 0
9100055 Reserve gebiedsontwikkelingen 29 0 0 29
9100069 Reserve gladheidsbestrijding 0 0 0 0
9100082 Reserve kapitaallasten waterveld Hockeer 68 0 5 63
9100085 Reserve kapitaallasten tijdelijke woonsituatie statushouders 128 0 21 107
9100092 Reseve huisvestingskosten vluchtelingen 584 0 0 584
9100086 Reserve kapitaallasten sportcontrainer 15 0 3 12
9100087 Reserve Omgevingswet 402 0 0 402
9100088 Reserve Landschap 486 184 184 486
9100093 Reserve woningbouw 190 0 0 190
Totaal bestemmingsreserves 8.994 184 455 8.723
Voorzieningen van de algemene dienst
9300007 Voorziening gemeentegebouwen 396 473 617 252
9300014 Voorziening Dubieuze debiteuren 122 0 0 122
9300032 Voorziening MTB 866 0 0 866
9300035 Voorziening parkeervoorzieningen 35 0 0 35
9300043 Voorziening afvalstoffenheffing 163 0 61 102
9300048 Voorziening pensioenen voormalige wethouders 1.783 0 159 1.624
9300051 Voorziening onderhoud gemeentelijke sportvelden 288 55 0 343
9300052 Voorziening GRP 39 24 0 63
9300053 Voorziening dubieuze debiteuren Sociale Zaken 599 0 0 599
9300062 Voorziening herstructurering MTB 34 0 0 34
9300067 Voorziening Escrow verkoop Attero 51 0 0 51
9300068 Voorziening inhouding ww-reparatie 43 0 0 43
9300069 Voorziening pensioenen huidige wethouders 1.298 0 0 1.298
9300070 Verlof sparen 16 0 0 16
Totaal voorzieningen 5.732 552 836 5.447
TOTAAL GENERAAL 27.115 736 2.545 25.306
Terug naar navigatie - 1.4 Stand en verloop van reserves en voorzieningen - Reserves en voorzieningen 2027
BEGROTINGSJAAR 2028
Nummer Naam van de reserve / voorziening Saldo aanvang begrotingsjaar Subtotaal Subtotaal Saldo eind begrotingsjaar
T.l.v. / t.g.v. programma (bedragen x € 1.000) vermeerderingen verminderingen
Reserves van de Algemene Dienst
Algemene reserves
9000000 Algemene reserve 11.136 0 0 11.136.431
9000001 Algemene reserve, onverdeeld rekeningsaldo 0 0 0 0
Totaal algemene reserves 11.136 0 0 11.136
Bestemmingreserves
9100023 Reserve kapitaallasten zwembad 85 0 5 80
9100033 Reserve gemeenschapshuizen 212 0 0 212
9100037 Reserve kapitaallasten multifunctionele accommodatie 377 0 14 363
9100047 Reserve kapitaallasten gemeentehuis 5.794 0 223 5.571
9100051 Reserve personeel 383 0 0 383
9100054 Overhevelingsreserve 0 0 0 0
9100055 Reserve gebiedsontwikkelingen 29 0 0 29
9100069 Reserve gladheidsbestrijding 0 0 0 0
9100082 Reserve kapitaallasten waterveld Hockeer 63 0 5 59
9100085 Reserve kapitaallasten tijdelijke woonsituatie statushouders 107 0 21 85
9100092 Reseve huisvestingskosten vluchtelingen 584 0 0 584
9100086 Reserve kapitaallasten sportcontrainer 12 0 3 9
9100087 Reserve Omgevingswet 402 0 0 402
9100088 Reserve Landschap 486 184 184 486
9100093 Reserve woningbouw 190 0 0 190
Totaal bestemmingsreserves 8.723 184 455 8.452
Voorzieningen van de algemene dienst
9300007 Voorziening gemeentegebouwen 252 573 529 296
9300014 Voorziening Dubieuze debiteuren 122 0 0 122
9300032 Voorziening MTB 866 0 0 866
9300035 Voorziening parkeervoorzieningen 35 0 0 35
9300043 Voorziening afvalstoffenheffing 102 0 59 43
9300048 Voorziening pensioenen voormalige wethouders 1.624 0 159 1.465
9300051 Voorziening onderhoud gemeentelijke sportvelden 343 55 0 398
9300052 Voorziening GRP 63 83 0 147
9300053 Voorziening dubieuze debiteuren Sociale Zaken 599 0 0 599
9300062 Voorziening herstructurering MTB 34 0 0 34
9300067 Voorziening Escrow verkoop Attero 51 0 0 51
9300068 Voorziening inhouding ww-reparatie 43 0 0 43
9300069 Voorziening pensioenen huidige wethouders 1.298 0 0 1.298
9300070 Verlof sparen 16 0 0 16
Totaal voorzieningen 5.447 711 747 5.411
TOTAAL GENERAAL 25.306 895 1.202 24.999
Terug naar navigatie - 1.4 Stand en verloop van reserves en voorzieningen - Reserves en voorzieningen 2028
BEGROTINGSJAAR 2029
Nummer Naam van de reserve / voorziening Saldo aanvang begrotingsjaar Subtotaal Subtotaal Saldo eind begrotingsjaar
T.l.v. / t.g.v. programma (bedragen x € 1.000) vermeerderingen verminderingen
Reserves van de Algemene Dienst
Algemene reserves
9000000 Algemene reserve 11.136 0 0 11.136.431
9000001 Algemene reserve, onverdeeld rekeningsaldo 0 0 0 0
Totaal algemene reserves 11.136 0 0 11.136
Bestemmingreserves
9100023 Reserve kapitaallasten zwembad 80 0 5 75
9100033 Reserve gemeenschapshuizen 212 0 0 212
9100037 Reserve kapitaallasten multifunctionele accommodatie 363 0 14 348
9100047 Reserve kapitaallasten gemeentehuis 5.571 0 223 5.349
9100051 Reserve personeel 383 0 0 383
9100054 Overhevelingsreserve 0 0 0 0
9100055 Reserve gebiedsontwikkelingen 29 0 0 29
9100069 Reserve gladheidsbestrijding 0 0 0 0
9100082 Reserve kapitaallasten waterveld Hockeer 59 0 5 54
9100085 Reserve kapitaallasten tijdelijke woonsituatie statushouders 85 0 21 64
9100092 Reseve huisvestingskosten vluchtelingen 584 0 0 584
9100086 Reserve kapitaallasten sportcontrainer 9 0 3 6
9100087 Reserve Omgevingswet 402 0 0 402
9100088 Reserve Landschap 486 184 184 486
9100093 Reserve woningbouw 190 0 0 190
Totaal bestemmingsreserves 8.452 184 455 8.181
Voorzieningen van de algemene dienst
9300007 Voorziening gemeentegebouwen 296 573 847 21
9300014 Voorziening Dubieuze debiteuren 122 0 0 122
9300032 Voorziening MTB 866 0 0 866
9300035 Voorziening parkeervoorzieningen 35 0 0 35
9300043 Voorziening afvalstoffenheffing 43 0 30 13
9300048 Voorziening pensioenen voormalige wethouders 1.465 0 159 1.306
9300051 Voorziening onderhoud gemeentelijke sportvelden 398 55 66 387
9300052 Voorziening GRP 147 233 0 380
9300053 Voorziening dubieuze debiteuren Sociale Zaken 599 0 0 599
9300062 Voorziening herstructurering MTB 34 0 0 34
9300067 Voorziening Escrow verkoop Attero 51 0 0 51
9300068 Voorziening inhouding ww-reparatie 43 0 0 43
9300069 Voorziening pensioenen huidige wethouders 1.298 0 0 1.298
9300070 Verlof sparen 16 0 0 16
Totaal voorzieningen 5.411 861 1.102 5.170
TOTAAL GENERAAL 24.999 1.045 1.557 24.487

1.5 Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - 1.5 Overzicht algemene dekkingsmiddelen - Overzicht algemene dekkingsmiddelen

In dit overzicht lichten wij de algemene dekkingsmiddelen toe. Dit zijn inkomsten die geen specifiek bestedingsdoel hebben. Voor een aantal algemene dekkingsmiddelen verwijzen we voor een meer uitvoerigere toelichting naar een ander onderdeel van deze begroting.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen 2026 2027 2028 2029
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is 8.427.360 8.971.930 9.228.305 -3.422.035
Algemene uitkering 49.069.663 50.611.626 51.098.942 53.264.731
Dividend 455.222 455.222 455.222 455.222
Saldo van de financieringsfunctie -1.484.442 -1.405.370 -1.295.799 -1.186.227
Overige algemene dekkingsmiddelen 1.638.172 971.306 1.055.306 971.306
Totaal 58.105.975 59.604.714 60.541.976 50.082.997

Toelichting algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - 1.5 Overzicht algemene dekkingsmiddelen - Toelichting algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen

Van de lokale heffingen maken de Ozb, hondenbelasting, (water)toeristenbelasting, en forensenbelasting deel uit van de algemene dekkingsmiddelen. Deze heffingen hebben geen specifiek bestedingsdoel.

In de paragraaf Lokale Heffingen wordt uitgebreid ingegaan op alle lokale heffingen.

Algemene uitkering

De uitkering uit het gemeentefonds bestaat uit drie onderdelen: de algemene uitkering, de decentralisatie-uitkeringen en de integratie-uitkeringen. In dit overzicht is de volledige uitkering vermeld.

In het overzicht opbouw algemene uitkering wordt gedetailleerd ingegaan hoe de gemeentefondsuitkering is berekend.

Dividenden

Dividend wordt ontvangen van Enexis en de BNG.

Financieringsfunctie

Met de financieringsfunctie wordt het resultaat bedoeld dat gehaald wordt op het financieren van onze activiteiten. Hierbij gaat het om het resultaat tussen de rentekosten (lang en kort) en opbrengsten van uitgezette gelden.

In de paragraaf Financiering wordt nader ingegaan op het financieringsresultaat.

Overige algemene dekkingsmiddelen

Onder de overige algemene dekkingsmiddelen is een opbrengst uit compensabele BTW meegenomen. Bij de tariefbepaling van de Afvalstoffenheffing en rioolheffing is – bij de invoering van het BTW-compensatiefonds – bepaald dat gemeenten hun tarieven inclusief BTW mogen bepalen. De feitelijke BTW druk op beide beleidsvelden mag echter via het BTW-compensatiefonds teruggevorderd worden. Het derhalve optredende verschil, zijnde de BTW, mag als “overig algemeen dekkingsmiddel” ingezet worden.

1.6 Opbouw algemene uitkering 2026-2029

Opbouw algemene uitkering 2025 - 2028

Terug naar navigatie - 1.6 Opbouw algemene uitkering 2026-2029 - Opbouw algemene uitkering 2025 - 2028
Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven
Maatstaf 2026 2027 2028 2029
1g-2 OZB-waarde niet-woningen eigenaren -1.001.827,17 -1.001.827,17 -1.001.827,17 -1.001.827,17
1h-2 OZB-waarde niet-woningen gebruikers -626.195,45 -626.195,45 -626.195,45 -626.195,45
1a OZB-waarde woningen eigenaren -3.617.719,18 -3.617.719,18 -3.617.719,18 -3.617.719,18
Subtotaal -5.245.741,80 -5.245.741,80 -5.245.741,80 -5.245.741,80
Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is
Maatstaf 2026 2027 2028 2029
8a-3 Bijstandsontvangers 1.214.358,34 1.232.241,35 1.244.513,50 1.266.797,77
2 Inwoners 9.892.872,00 9.932.706,00 9.947.624,00 10.022.400,00
7c-5 Huishoudens met laag inkomen boven drempel 6.209.935,65 6.243.569,28 5.617.297,59 5.643.372,00
12b-2 Inwoners met een migratieachtergrond 372.494,74 381.545,45 388.969,74 397.713,71
3c Eenpersoonshuishoudens 569.705,17 559.438,86 572.762,11 585.877,17
8b Loonkostensubsidie 126.634,98 136.017,86 144.479,80 153.342,28
4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019) 2.709.122,38 2.693.109,73 2.485.833,08 2.497.039,81
8f-2 Doelgroepenregister gemeentelijke doelgroep 142.203,83 153.037,63 162.098,79 173.749,06
5d-2 Inwoners 75+ met drempel 2.511.865,31 2.512.476,85 2.623.323,58 2.730.170,82
7m-2 Laag opleidingsniveau met drempel 553.046,08 527.362,01 522.626,84 517.051,10
14a-2 Lokale centrumfunctie (max 20km) 215.684,29 216.744,23 217.780,46 218.819,80
14b-2 Regionale centrumfunctie (max 60km) 633.294,64 628.240,64 605.587,75 611.735,43
14c-2 Landelijke centrumfunctie 143.457,31 144.162,31 144.851,53 145.542,82
15d Leerlingen (V)SO 121.853,72 122.600,88 123.232,75 123.854,98
15h-3 Onderwijsachterstand 15.173,52 15.163,31 15.148,05 15.126,36
38 Bedrijfsvestigingen 467.769,18 486.450,56 502.097,17 520.709,51
36 Kernen 2.420.261,55 2.405.720,94 2.411.218,32 2.417.621,64
36a Kernen met 500 of meer adressen 375.833,30 375.833,30 375.833,30 375.833,30
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente 9.451,40 9.451,40 9.451,40 9.451,40
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor 13.350,55 13.350,55 13.350,55 13.350,55
32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 496.875,26 503.681,93 530.709,66 535.354,84
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied 114.908,25 115.388,33 115.857,90 116.313,41
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen 2.071.526,36 2.091.528,57 2.110.296,14 2.131.474,32
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied 308.892,41 310.182,94 311.445,23 312.669,72
22a Oppervlakte bebouwing woonkern 1.314.519,48 1.327.021,42 1.339.834,85 1.351.857,37
19 Oppervlakte binnenwater 15.384,20 15.384,20 15.384,20 15.384,20
16 Oppervlakte land 302.445,00 302.445,00 302.445,00 302.445,00
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente 199.458,60 199.458,60 199.458,60 199.458,60
24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 143.394,06 144.295,65 143.310,98 144.202,86
25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen 655.038,92 661.438,26 667.902,26 674.431,56
39 Vast bedrag 979.230,12 979.230,12 970.429,41 970.429,41
Subtotaal 35.320.040,60 35.439.278,14 34.835.154,52 35.193.580,81
Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)
Jaren 2026 2027 2028 2029
Uitkeringsfactor 1,493 1,539 1,583 1,63
Subtotaal (B x C (=uf)) 52.732.820,61 54.541.049,05 55.144.049,60 57.365.536,72
Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is
Maatstaf 2026 2027 2028 2029
56g Suppletie-uitkering nieuw verdeelstelsel 2023 -452.595,00 -452.595,00 -452.595,00 -452.595,00
Subtotaal -452.595,00 -452.595,00 -452.595,00 -452.595,00
Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is
Maatstaf 2026 2027 2028 2029
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU) 50.122,00 50.122,00 50.122,00 50.122,00
223 Armoedebestrijding kinderen (DU) 51.286,00 51.286,00 51.286,00 51.286,00
274 Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU) 29.858,00 29.858,00 29.858,00 29.858,00
280 Impulsgelden Weerbaar Bestuur/Veilig wonen (DU) 7.062,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
350 Bibliotheekmiddelen (DU) 100.000,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
421 Extra capaciteit BOA's (DU) 33.160,00 33.160,00 33.160,00 33.160,00
428 Wet kwaliteitsborging bouw (DU) 14.249,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
435 Antidiscriminatie voorzieningen (DU) 3.627,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
441 Wet betaalbare huur (DU) 27.884,00 15.356,00 12.251,00 10.781,00
Subtotaal 317.248,00 179.782,00 176.677,00 175.207,00
Onderdeel F - 3 D’s in het sociaal domein
Maatstaf 2026 2027 2028 2029
260 Participatie (IU) 1.717.931,00 1.589.132,00 1.476.552,00 1.422.324,00
Subtotaal 1.717.931,00 1.589.132,00 1.476.552,00 1.422.324,00
Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker
Aanvullingen v/d gebruiker 2026 2027 2028 2029
Subtotaal 0 0 0 0
Totaal 49.069.662,81 50.611.626,25 51.098.941,80 53.264.730,91